Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 50.447.172,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 175.775,10 )
   0000136/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 151.348,50
   0000461/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2023 - Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e Cadastro UnicoR$ 18.313,30
   0000395/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2137 - GESTAO DAS ACOES DA SEGURANCA MUNICIPALR$ 6.113,30
       Total R$ 175.775,10
Total R$ 175.775,10
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 79.310,00 )
   0000136/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 79.310,00
       Total R$ 79.310,00
Total R$ 79.310,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 1.327.825,00 )
   0000136/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 452.595,00
   0000116/2024 Reforco020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 15.250,00
   0000332/2024 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 186.200,00
   0000136/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 517.600,00
   0000116/2024 Reforco020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 17.080,00
   0000332/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 139.100,00
       Total R$ 1.327.825,00
Total R$ 1.327.825,00
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 54.997,00 )
   0000136/2024 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 32.975,00
   0000116/2024 Reforco020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 15.250,00
   0000325/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2137 - GESTAO DAS ACOES DA SEGURANCA MUNICIPALR$ 6.772,00
       Total R$ 54.997,00
Total R$ 54.997,00
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 24.310,28 ) (Continua na próxima página)
   0000290/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 16.208,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 36.319.398,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 477.261,48 )
   0000395/2024 0001045/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2137 - GESTAO DAS ACOES DA SEGURANCA MUNICIPALR$ 5.986,77
   0000136/2024 0001008/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 218.796,41
   0000136/2024 0001007/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 227.191,32
   0000116/2024 0001002/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 14.990,04
   0000136/2024 0001001/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 10.296,94
        Total R$ 477.261,48
Total R$ 477.261,48
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 187.428,07 )
   0000332/2024 0000901/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 184.764,86
   0000332/2024 0000883/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.663,21
        Total R$ 187.428,07
Total R$ 187.428,07
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 493.620,12 )
   0000332/2024 0000768/2024 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.795,39
   0000136/2024 0000767/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 219.006,64
   0000136/2024 0000766/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 246.726,11
   0000136/2024 0000765/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 8.235,90
   0000116/2024 0000764/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 16.856,08
        Total R$ 493.620,12
Total R$ 493.620,12
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 31.936,12 )
   0000136/2024 0000784/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 25.643,76
   0000325/2024 0000420/2024 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2137 - GESTAO DAS ACOES DA SEGURANCA MUNICIPALR$ 6.292,36
        Total R$ 31.936,12
Total R$ 31.936,12
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 125.001,95 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 34.764.919,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 120.000,00 )
   0000767/2024 0001172/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 120.000,00
         Total R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 319.036,50 )
   0000901/2024 0001203/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 184.764,86
   0000883/2024 0001202/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.663,21
   0000420/2024 0001199/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2137 - GESTAO DAS ACOES DA SEGURANCA MUNICIPALR$ 6.292,36
   0000174/2024 0001198/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 103.059,99
   0000175/2024 0001197/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 7.812,06
   0000173/2024 0001196/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 14.444,02
         Total R$ 319.036,50
Total R$ 319.036,50
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 70.795,39 )
   0000174/2024 0000894/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 68.000,00
   0000768/2024 0000871/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.795,39
         Total R$ 70.795,39
Total R$ 70.795,39
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 25.643,76 )
   0000784/2024 0000761/2024 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 25.643,76
         Total R$ 25.643,76
Total R$ 25.643,76
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 125.001,95 )
   0000785/2024 0000755/2024 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 125.001,95
         Total R$ 125.001,95
Total R$ 125.001,95
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 16.153,47 )
   0000339/2024 0000335/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 16.153,47
         Total R$ 16.153,47
Total R$ 16.153,47
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 182.415,30 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 21.353.300,00 )
  18/12/2023000182/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO A SECRETARIA DE SAUDE.VIGENTER$ 4.359.000,00
  23/03/2023000064/2023Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoSolicitacao de aquisicao ao fornecimento de combustiveis para a Administracao GeralTERMINO DE PRAZOR$ 4.211.500,00
  04/08/2022000189/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 1.837.650,00
  26/01/2022000027/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEISTERMINO DE PRAZOR$ 1.837.650,00
  12/02/2021000044/2021Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SAUDE E INFRAESTRUTURATERMINO DE PRAZOR$ 693.800,00
  03/04/2020000129/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA AS DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 40.000,00
  02/01/2020000045/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 2.750.000,00
  01/03/2019000095/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 40.300,00
  02/01/2019000081/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 2.606.800,00
  02/04/2018000164/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROSTERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  02/01/2018000023/2018Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 1.700.000,00
  01/09/2017000291/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 280.000,00
  02/05/2017000193/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 325.000,00
  31/01/2017000037/2017Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE COMBUSTIV ELTERMINO DE PRAZOR$ 641.600,00
        Total R$ 21.353.300,00
Total R$ 21.353.300,00
Entidade: Fundo de Saude de Medeiros Neto ( Total R$ 3.485.791,00 ) (Continua na próxima página)
  03/04/2020000129/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE OEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 19.849,00
  02/01/2020000045/2020Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 1.195.900,00
  01/03/2019000095/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE COMBUSTIVEISTERMINO DE PRAZOR$ 20.000,00
  02/01/2019000081/2019Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 1.000.000,00
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