Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 336.648,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 13.169,19 )
   0000143/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 10.694,89
   0000753/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2023 - Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e Cadastro UnicoR$ 616,64
   0000752/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2023 - Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e Cadastro UnicoR$ 1.857,66
       Total R$ 13.169,19
Total R$ 13.169,19
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 4.271,20 )
   0000059/2025 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2109 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JOVENS E ADULTOSR$ 2.809,64
   0000172/2025 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.461,56
       Total R$ 4.271,20
Total R$ 4.271,20
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 15.955,83 )
   0000516/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2100 - MANUTENCAO DO QSL (SALARIO EDUCACAO) NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.955,83
       Total R$ 15.955,83
Total R$ 15.955,83
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 22.872,38 )
   0000172/2025 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.116,70
   0000143/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 6.612,09
   0000143/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 730,78
   0000172/2025 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.412,81
       Total R$ 22.872,38
Total R$ 22.872,38
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 7.469,25 )
   0000143/2025 Reforco021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 7.469,25
       Total R$ 7.469,25
Total R$ 7.469,25
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 11.392,96 )
   0000172/2025 Reforco020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.392,96
       Total R$ 11.392,96
Total R$ 11.392,96
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 4.441,72 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 367.522,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 2.014,51 )
   0000753/2025 0003352/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2023 - Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e Cadastro UnicoR$ 407,79
   0000752/2025 0003349/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2023 - Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e Cadastro UnicoR$ 1.606,72
        Total R$ 2.014,51
Total R$ 2.014,51
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 10.000,00 )
   0000143/2025 0003360/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 10.000,00
        Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 1.835,47 )
   0000060/2025 0003159/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 228,75
   0000058/2025 0003158/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia SocialR$ 1.606,72
        Total R$ 1.835,47
Total R$ 1.835,47
 Data: 19/08/2025 ( Total R$ 45.864,42 )
   0000143/2025 0002479/2025 Original021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 45.864,42
        Total R$ 45.864,42
Total R$ 45.864,42
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 6.884,09 )
   0000059/2025 0002437/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2109 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JOVENS E ADULTOSR$ 407,79
   0000172/2025 0002436/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.071,76
   0000059/2025 0002435/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2109 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JOVENS E ADULTOSR$ 1.606,72
   0000172/2025 0002434/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.071,76
   0000059/2025 0002433/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2109 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JOVENS E ADULTOSR$ 318,27
   0000059/2025 0002432/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2109 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JOVENS E ADULTOSR$ 407,79
   0000172/2025 0002413/2025 Anulacao020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 2.071,76
   0000172/2025 0002413/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.071,76
        Total R$ 6.884,09
Total R$ 6.884,09
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 358.451,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 5.880,03 )
   0002283/2025 0003375/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.880,03
         Total R$ 5.880,03
Total R$ 5.880,03
 Data: 19/08/2025 ( Total R$ 45.864,42 )
   0002479/2025 0002582/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 45.864,42
         Total R$ 45.864,42
Total R$ 45.864,42
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 14.835,88 )
   0002432/2025 0002570/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2109 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JOVENS E ADULTOSR$ 407,79
   0002433/2025 0002569/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2109 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JOVENS E ADULTOSR$ 318,27
   0002434/2025 0002568/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.071,76
   0002435/2025 0002567/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2109 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JOVENS E ADULTOSR$ 1.606,72
   0002436/2025 0002566/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.071,76
   0002437/2025 0002565/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2109 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR JOVENS E ADULTOSR$ 407,79
   0002097/2025 0002439/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.071,76
   0002164/2025 0002438/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.880,03
         Total R$ 14.835,88
Total R$ 14.835,88
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 4.143,52 )
   0002090/2025 0002137/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.143,52
         Total R$ 4.143,52
Total R$ 4.143,52
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 5.419,40 )
   0001474/2025 0002013/2025 OriginalOrcamentario021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPALR$ 5.419,40
         Total R$ 5.419,40
Total R$ 5.419,40
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 2.416,00 )
   0001755/2025 0001824/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAO2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.416,00
         Total R$ 2.416,00
Total R$ 2.416,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 2.016.076,31 )
  30/07/2025000215/2025Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.VIGENTER$ 59.959,55
  07/01/2025000013/2025Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, SERVICOS DE ALINHANENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVIGENTER$ 1.630.199,76
  05/12/2024000201/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS NOVOSTERMINO DE PRAZOR$ 10.796,00
  02/03/2022000065/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE RODAS PAR OS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 315.121,00
        Total R$ 2.016.076,31
Total R$ 2.016.076,31
Entidade: Fundo de Saude de Medeiros Neto ( Total R$ 100.000,00 )
  02/03/2022000065/2022Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS PARA OS CARROS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
        Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
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