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| Entidade: Prefeitura Municipal de Medeiros Neto ( Total R$ 114.924,01 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 01/09/2025 ( Total R$ 258,00 ) |
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0000672/2025
| Original | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2037 - Gestao da Secretaria Municipal de Assistencia Social | R$ 258,00 |
| | | | | | | Total R$ 258,00 Total R$ 258,00 |
| | | Data: 01/08/2025 ( Total R$ 3.250,00 ) |
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0000234/2025
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.250,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.250,00 Total R$ 3.250,00 |
| | | Data: 02/05/2025 ( Total R$ 7.490,00 ) |
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0000234/2025
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 7.490,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.490,00 Total R$ 7.490,00 |
| | | Data: 01/04/2025 ( Total R$ 10.328,00 ) |
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0000235/2025
| Reforco | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 10.328,00 |
| | | | | | | Total R$ 10.328,00 Total R$ 10.328,00 |
| | | Data: 24/02/2025 ( Total R$ 7.168,00 ) |
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0000235/2025
| Original | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 5.752,00 |
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0000234/2025
| Original | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2095 - MANUTENCAO DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.416,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.168,00 Total R$ 7.168,00 |
| | | Data: 30/12/2024 ( Total R$ 50,00 ) |
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0001013/2024
| Reforco | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 50,00 |
| | | | | | | Total R$ 50,00 Total R$ 50,00 |
| | | Data: 02/12/2024 ( Total R$ 2.770,10 ) |
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0000789/2024
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2100 - MANUTENCAO DO QSL (SALARIO EDUCACAO) NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.770,10 |
| | | | | | | Total R$ 2.770,10 Total R$ 2.770,10 |
| | | Data: 01/11/2024 ( Total R$ 8.550,91 ) |
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0000867/2024
| Reforco | 020701 - UNIDADE DE EDUCACAO | 2098 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 8.550,91 |
| | | | | | | Total R$ 8.550,91 Total R$ 8.550,91 |
| | | Data: 15/04/2024 ( Total R$ 10.419,00 ) (Continua na próxima página) |
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0000497/2024
| Original | 021001 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA | 2135 - GESTAO DA FROTA MUNICIPAL | R$ 5.633,00 |