Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa000108000268202020/10/202003/11/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOSArt. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19Concluida R$ 41.273,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000264/202003/11/202003/11/202031/12/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCOMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP96.845.896/0001-89TERMINO DE PRAZOR$ 41.273,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP96.845.896/0001-89MaterialMEDICAMENTOS 01UNIDADE1,00R$ 41.273,00R$ 41.273,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000105000253202028/09/202001/10/2020SERVICO DE SANITIZACAO E DESINFECCAOArt. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19Concluida R$ 238.261,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000261/202001/10/202001/10/202031/12/2020SERVICO DE SANITIZACAO E DESINFECCAOFOXX SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA24.749.785/0001-68TERMINO DE PRAZOR$ 238.261,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FOXX SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA24.749.785/0001-68ServicoSANITIZACAO E DESINFECCAOUNIDADE1,00R$ 238.261,50R$ 238.261,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000102000250202014/09/202016/09/2020SERVICOS MEDICOSArt. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19Concluida R$ 598.300,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000250/202016/09/202016/09/202031/12/2020SERVICOS MEDICOSSENSORIUM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME07.409.677/0001-27TERMINO DE PRAZOR$ 598.300,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SENSORIUM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME07.409.677/0001-27ServicoSERVICOS MEDICOS - SENSORIUMMESES1,00R$ 598.300,00R$ 598.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000100000242202016/09/202017/09/2020FORNECIMENTO DE VENTILADORES PULMONARESArt. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19Concluida R$ 136.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000260/202001/10/202017/10/202031/12/2020FORNECIMENTO DE VENTILADORES PULMONARESANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI35.520.024/0001-56TERMINO DE PRAZOR$ 136.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI35.520.024/0001-56MaterialVENTILADOR PULMONARUNIDADE1,00R$ 136.000,00R$ 136.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000092000236202011/09/202011/09/2020MATERIAL GRAFICOArt. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19Concluida R$ 88.925,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000240/202011/09/202011/09/202031/12/2020MATERIAL GRAFICOGRAFICA VIANA ALVES LTDA - EPP06.090.533/0001-98TERMINO DE PRAZOR$ 88.925,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GRAFICA VIANA ALVES LTDA - EPP06.090.533/0001-98MaterialMATERIAL GRAFICO - SAUDEUNIDADE1,00R$ 88.925,00R$ 88.925,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000091000214202031/08/202031/08/2020AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA CORONAVIRUSArt. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19Concluida R$ 170.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000235/202031/08/202031/08/202031/12/2020AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA CORONAVIRUSANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI35.520.024/0001-56TERMINO DE PRAZOR$ 170.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI35.520.024/0001-56MaterialTESTE RAPIDO PARA COVID - 19UNIDADE1,00R$ 170.000,00R$ 170.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000089000218202004/09/202004/09/2020FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA PROTECAO INDIVIDUALArt. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19Concluida R$ 77.440,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000220/202004/09/202004/09/202031/12/2020FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA PROTECAO INDIVIDUALANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI35.520.024/0001-56TERMINO DE PRAZOR$ 77.440,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI35.520.024/0001-56MaterialEQUIPAMENTO DE EPIUNIDADE1,00R$ 77.440,00R$ 77.440,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000084000216202027/08/202027/08/2020MATERIAL PENSOArt. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19Concluida R$ 461.481,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000237/202027/08/202027/08/202031/12/2020MATERIAL PENSOANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI35.520.024/0001-56TERMINO DE PRAZOR$ 461.481,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI35.520.024/0001-56MaterialMATERIAL PENSOUNIDADE1,00R$ 461.481,00R$ 461.481,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000083000223202010/09/202010/09/2020MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZAArt. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19Concluida R$ 271.780,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000236/202010/09/202010/09/202031/12/2020MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZAANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI35.520.024/0001-56TERMINO DE PRAZOR$ 271.780,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANTONIO RAIMUNDO MEDEIROS ANDRADE EIRELI35.520.024/0001-56MaterialMATERIAL D EHIGIENE E LIMPEZAUNIDADE1,00R$ 271.780,00R$ 271.780,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000080000200202026/08/202001/09/2020AQUISICAO DE CESTAS BASICASArt. 4 - Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19Concluida R$ 47.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000221/202001/09/202001/09/202031/12/2020AQUISICAO DE CESTAS BASICASISABELA CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS32.955.052/0001-08TERMINO DE PRAZOR$ 47.000,00
000221-CPL/2020-001/202001/10/202001/10/202031/12/2020ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 000221CPL/2020ISABELA CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS32.955.052/0001-08TERMINO DE PRAZOR$ 6.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ISABELA CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS32.955.052/0001-08MaterialCESTA BASICAUNIDADE1,00R$ 47.000,00R$ 47.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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