Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialMANUTENCAO EM IMPRESSORAS 5,0000R$ 90,00R$ 450,00
MaterialCARTUCHO HP 901 COLORIDO E PRETO 2,0000R$ 120,00R$ 240,00
MaterialCARTUCHO HP 664 PRETO/COLORIDO 2,0000R$ 70,00R$ 140,00
MaterialCARTUCHO HP 22 OU 60 -COLORIDOCARTUCHO HP 22 OU 60 -COLORIDO2,0000R$ 159,00R$ 318,00
MaterialCARTUCHO HP 662 PRETO-COLORIDOCARTUCHO HP 662 PRETO-COLORIDO2,0000R$ 70,00R$ 140,00
MaterialRECARGA DE TONER HPRECARGA DE TONER HP5,0000R$ 30,00R$ 150,00
MaterialRECARGA DE CARTUCHO TINTA HPRECARGA DE CARTUCHO TINTA HP5,0000R$ 10,00R$ 50,00
MaterialREFIL DE TINTA EPSONREFIL DE TINTA EPSON25,0000R$ 25,00R$ 625,00
MaterialTONER HP 85,83,36,35 E 12ATONER HP 85,83,36,35 E 12A10,0000R$ 65,00R$ 650,00
MaterialTONER HP 85A 10,0000R$ 65,00R$ 650,00
MaterialCARTUCHO HP 662XL COLORIDOCARTUCHO HP 662XL COLORIDO2,0000R$ 160,00R$ 320,00
MaterialCARTUCHO HP 662XL PRETOCARTUCHO HP 662XL PRETO2,0000R$ 140,00R$ 280,00
MaterialCARTUCHO HP 122 - COLORIDOCARTUCHO HP 122 - COLORIDO2,0000R$ 120,00R$ 240,00
MaterialCARTUCHO HP 122XL PRETOCARTUCHO HP 122XL PRETO2,0000R$ 120,00R$ 240,00
MaterialCARTUCHO HP (21,60,122) PRETOCARTUCHO HP (21,60,122) PRETO2,0000R$ 120,00R$ 240,00
MaterialTROCA DE ROLO MAGNETICO TONERTROCA DE ROLO MAGNETICO TONER5,0000R$ 7,00R$ 35,00
MaterialTROCA DE CILINDRO TONERTROCA DE CILINDRO TONER5,0000R$ 7,00R$ 35,00
MaterialTROCA DE LAMINA E ROLO PCR-HPTROCA DE LAMINA E ROLO PCR -PH5,0000R$ 7,00R$ 35,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
13/03/2025 0000565/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAOR$ 3.960,00
04/04/2025 0000827/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAOR$ 4.395,00
13/05/2025 0001195/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAOR$ 1.725,00
05/06/2025 0001563/2025 Original020701 - UNIDADE DE EDUCACAOR$ 1.240,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/03/2025 0000565/2025 0000661/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAOR$ 3.960,00
11/04/2025 0000827/2025 0001089/2025 OriginalOrcamentario020701 - UNIDADE DE EDUCACAOR$ 4.395,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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